Faktúry
2017 2018 2019
2020
2021 2022 2023 2024Č.KF | Dodávateľ | Čis. faktúry | Dát. vzniku | Dát. splatnosti | Fakt. suma | Druh dodávky, služby |
---|---|---|---|---|---|---|
01/20 | SOU Niž. Orlík | 2020023 | 02.01.2020 | 31.01.2020 | 400,00 € | Režijné náklady |
OZ Dukla | 12.01.2020 | 31.01.2020 | 23,00 € | Členský prísp. OZ Dukla | ||
02/20 | Ing. Zuzana Lazarova, Michalovce | 17.01.2020 | 31.01.2020 | 125,00 € | Smernica VO | |
03/20 | Fúra, s.r.o | 28920 | 27.01.2020 | 10.02.2020 | 59,40 € | vrecia |
04/20 | Fúra, s.r.o | 172171719 | 31.12.2019 | 17.02.2020 | 9,60 € | Hlásenie za rok 2019 |
05/20 | Fúra, s.r.o | 103420 | 31.01.2020 | 20.02.2020 | 58,00 € | ZKO 01/2020 |
07/20 | VSE | 7292918619 | 31.01.2020 | 21.02.2020 | 9,2 € | ČOV |
Č.KF | Dodávateľ | Čis. faktúry | Dát. vzniku | Dát. splatnosti | Fakt. suma | Druh dodávky, služby |
---|---|---|---|---|---|---|
06/20 | VSE | 2020023 | 29.02.2020 | 17.03.2020 | 191,00 € | elektrina |
09/20 | Dalník, s.r.o. Medvedie | 202003 | 29.02.2020 | 16.03.2020 | 90,00 € | Nájomné |
10/20 | FÚRA, s.r.o. Rozhanovce | 218820 | 29.02.2020 | 18.03.2020 | 31,40 € | ZKO 2/2020 |
11/20 | VSE | 7292615083 | 29.02.2020 | 20.03.2020 | 9,07 € | Elekt. ČOV |
12/20 | JAMATO, s.r.o Hunkovce | 20016 | 29.02.2020 | 30.03.2020 | 448,00 € | Odhŕňanie snehu |
Č.KF | Dodávateľ | Čis. faktúry | Dát. vzniku | Dát. splatnosti | Fakt. suma | Druh dodávky, služby |
---|---|---|---|---|---|---|
13/20 | Mesto Giraltovce | 2020023 | 31.03.2020 | 14.04.2020 | 156,00 € | rúška |
14/20 | Ing. P.Leško, PVS Ondava | 142020 | 31.03.2020 | 15.04.2020 | 121,50 € | Prev. vodovodu |
15/20 | FÚRA, s.r.o. | 336820 | 31.03.2020 | 20.04.2020 | 35,64 € | TKO |
16/20 | ZSVLaU Medvedie | 202005 | 27.03.2020 | 26.04.2020 | 106,40 € | Palivové drevo |
17/20 | VSE | 7294423414 | 31.03.2020 | 24.04.2020 | 9,07 € | ČOV |
Č.KF | Dodávateľ | Čis. faktúry | Dát. vzniku | Dát. splatnosti | Fakt. suma | Druh dodávky, služby |
---|---|---|---|---|---|---|
18/20 | WebHouse, zálohová faktúra | 620030503 | 30.04.2020 | 21.05.2020 | 14,28 € | Predlženie registr. domény |
19/20 | VSE | 7294222100 | 30.04.2020 | 25.05.2020 | 9,07 € | Elektr. ČOV |
20/20 | FURA s.r.o Rozhanovce | 480620 | 30.04.2020 | 20.05.2020 | 35,16 € | ZKO 4/20 |
Č.KF | Dodávateľ | Čis. faktúry | Dát. vzniku | Dát. splatnosti | Fakt. suma | Druh dodávky, služby |
---|---|---|---|---|---|---|
21/20 | VSE | 7499719235 | 31.05.2020 | 15.06.2020 | 191,00 € | elektrina |
22/20 | WebHouse, s.r.o Trnava | 2023027 | 15.05.2020 | 18.06.2020 | 0,00 € | Ročné predplatné |
23/20 | Fura, s.r.o | 628220 | 31.05.2020 | 18.06.2020 | 36,60 € | TKO 5/20 |
23/20 | Fura, s.r.o | - | 31.05.2020 | 19.06.2020 | 9,07 € | Elektrina ČOV |
Č.KF | Dodávateľ | Čis. faktúry | Dát. vzniku | Dát. splatnosti | Fakt. suma | Druh dodávky, služby |
---|---|---|---|---|---|---|
24/20 | OZ Dukla | 2020007 | 10.06.2020 | 09.07.2020 | 100,00 € | Mimoriadny člen. prísp. |
26/20 | WebHouse, Trnava | ZF720039797 | 13.06.2020 | 28.06.2020 | 28,80 € | |
27/20 | WebHouse, Trnava | 2028705 | 24.06.2020 | 25.06.2020 | 0,00 € | Hosting Fajnšmeker |
29/20 | Ing. P. Leško, PVS Ondava | 512020 | 30.06.2020 | 17.07.2020 | 121,50 € | Prev. ver. vodovodu |
30/20 | Fura, s.r.o. | 768920 | 30.06.2020 | 20.07.2020 | 35,88 € | ZKO 6/2020 |
31/20 | VSE | 2290175840 | 30.06.2020 | 07.07.2020 | 9,07 € | Elektrina ČOV |
Č.KF | Dodávateľ | Čis. faktúry | Dát. vzniku | Dát. splatnosti | Fakt. suma | Druh dodávky, služby |
---|---|---|---|---|---|---|
31/20 | EUROFINS, N. Zámky | 2020103646 | 08.07.2020 | 22.07.2020 | 94,56 € | Rozbor pitnej vody |
33/20 | Ing. Peter Leško, PVS Ondava | 632020 | 28.07.2020 | 19.08.2020 | 224,60 € | Osadenie fakt. vodomeru |
34/20 | Fura, s.r.o. Rozhanovce | 901320 | 31.07.2020 | 20.08.2020 | 36,36 € | ZKO 7/2020 |
36/20 | VSE, a.s. Košice | 7293941566 | 31.07.2020 | 21.08.2020 | 9,07 € | Elektrina ČOV |
Č.KF | Dodávateľ | Čis. faktúry | Dát. vzniku | Dát. splatnosti | Fakt. suma | Druh dodávky, služby |
---|---|---|---|---|---|---|
35/20 | VSE, a.s. Košice | 7469618516 | 31.08.2020 | 17.08.2020 | 191,00 € | elektrina |
37/20 | SOU N. Orlík | 2020179 | 05.08.2020 | 05.09.2020 | 4,36 € | Spracov. agendy ŽP |
38/20 | Slavomír Vanát, Kapišova | 812020 | 26.08.2020 | 26.09.2020 | 723,50 € | Oprava trakt. kosačky |
40/20 | FURA, s.r.o. Rozhanovce | 1028720 | 31.08.2020 | 21.09.2020 | 36,84 € | ZKO august/2020 |
41/20 | VSE a.s. Košice | 7293030343 | 31.08.2020 | 22.09.2020 | 9,07 € | VSE elektrina |
Č.KF | Dodávateľ | Čis. faktúry | Dát. vzniku | Dát. splatnosti | Fakt. suma | Druh dodávky, služby |
---|---|---|---|---|---|---|
39/20 | OZ Dukla | 2020017 | 02.09.2020 | 30.09.2020 | 55,20 € | Vypracovanie PHSR |
42/20 | Ing. P. Leško, PVS Ondava | 702020 | 11.09.2020 | 30.09.2020 | 56,40 € | Výmena vodomeru |
43/20 | Cyril Dudáš | 2020259 | 08.09.2020 | 25.09.2020 | 300,70 € | Výmena výbojok VO |
43/20 | Cyril Dudáš | 2020259 | 08.09.2020 | 25.09.2020 | 300,70 € | Výmena výbojok VO |
44/20 | EUROFINS, s.r.o. | 2020105299 | 22.09.2020 | 08.10.2020 | 152,64 € | Rozbor vody |
45/20 | STAVBET – OP, s.r.o. | 200426 | 23.09.2020 | 05.10.2020 | 628,44 € | Bagrovanie |
46/20 | FURA, s.r.o. Rozhanovce | 1167120 | 30.09.2020 | 21.10.2020 | 35,40 € | ZKO za 9/2020 |
47/20 | VSE | 7293566685 | 30.09.2020 | 22.10.2020 | 9,07 € | elektrina |
48/20 | Ing. P. Leško, PVS Ondava | 862020 | 30.09.2020 | 20.10.2020 | 114,00 € | Prev. za 7-9/2020 |
Č.KF | Dodávateľ | Čis. faktúry | Dát. vzniku | Dát. splatnosti | Fakt. suma | Druh dodávky, služby |
---|---|---|---|---|---|---|
49/20 | Cyril Dudáš, Elektrotransport | 2020342 | 26.10.2020 | 12.11.2020 | 80,10 € | Výmena trubice VO |
51/20 | FURA s.r.o. | 1309920 | 31.10.2020 | 20.11.2020 | 36,60 € | KO 10/2020 |
52/20 | VSE | 7293139584 | 31.10.2020 | 20.11.2020 | 9,07 € | ČOV |
53/20 | Sedláková Jaroslava | 31102020 | 31.10.2020 | 15.11.2020 | 100,00 € | Celoplošné testovanie |
Č.KF | Dodávateľ | Čis. faktúry | Dát. vzniku | Dát. splatnosti | Fakt. suma | Druh dodávky, služby |
---|---|---|---|---|---|---|
50/20 | VSE | 7459686436 | 30.10.2020 | 16.11.2020 | 191,00 € | elektrina |
54/20 | Jaroslava Sedláková | 07112020 | 7.11.2020 | 14.11.2020 | 100,00 € | CPT dobrov. činnosť |
55/20 | ZMOS | 2100330728 | 8,10 € | Členský popl. na rok 2021 | ||
56/20 | FURA, s.r.o. Rozhanovce | 1474020 | 30.11.2020 | 21.12.2020 | 37,56 € | Kom. odpad |
57/20 | VSE | 7292625161 | 30.11.2020 | 21.12.2020 | 9,07 € | Elektrina |
Č.KF | Dodávateľ | Čis. faktúry | Dát. vzniku | Dát. splatnosti | Fakt. suma | Druh dodávky, služby |
---|---|---|---|---|---|---|
58/20 | INPROST | 42194111 | 23.12.2020 | 30.12.2020 | 93,60 € | Obecné noviny |
59/20 | Slavomír Vanát, Kapišova | 1762020 | 28.12.2020 | 31.12.2020 | 130,00 € | Oprava krovinorezu |
60/20 | Cyril Dudáš | 2020435 | 29.12.2020 | 13.01.2021 | 208,30 € | Oprava svietidiel VO |
61/20 | Ing. Peter Leško, PVS Ondava | 128020 | 31.12.2020 | 15.01.2021 | 114,00 € | Prev. verejn. vodovodu |
62/20 | VSE | 7293624744 | 31.12.2020 | 22.01.2021 | 9,07 € | elektrina |
63/20 | FURA, s.r.o. | 1607220 | 31.12.2020 | 22.01.2021 | 69,00 € | Kom. odpad |
64/20 | VSE vysporiadanie – dobropis | 7227262739 | 31.12.2020 | 21.01.2021 | -75,07 € | Ročné vyspor. elektr. |